ステファン・ジョーンズ
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Through a combination of our agnostic and network tokenization features, we offer one of the most flexible and complete solutions in the market.
We recognize the need for the highest security available to protect you and your customers. In compliance with PCI Data Security Standards, we have met and surpassed all requirements set forth as a Level 1 Service Provider.
Our technology and expert staff can help you reduce risk, chargebacks and simplify PCI DSS compliance.
あらゆるチャネルでの支払い承認を最適化します。承認率を最大5ポイント向上し、辞退を減らし、インテリジェントなルーティングと再試行で収益を回復します。
Nuvei Optimizeは常時稼働の最適化エンジンです。静かにコンバージョンを向上させ、減少を抑え、トランザクション・ジャーニーのあらゆる段階で収益を回復します。お客様の戦略に合ったモジュールのみをアクティブにすることで、よりスマートで効率的な決済を常に実現します。
認証戦略を事前に最適化することで、特に規制が進化する市場において、セキュリティとスピードのバランスをとることができます。よりスマートな認証は、顧客がチェックアウトをスムーズに通過することを意味し、同時に規制当局や発行者を満足させることができます。
最適な銀行、ネットワーク、ローカルスキームにトランザクションをマッチングするインテリジェント・ルーティングにより、あらゆる決済を最大限に活用できます。オーケストレーションは、お客様に代わって難しい作業を行うため、お客様は指一本動かすことなく、より多くの承認を得ることができます。
ここで承認が行われるか、行われないかが決まります。トランザクションをよりクリーンで完全なものにし、発行者が承認しやすくすることで、成功を最大化できます。細部にまでこだわることで、正確でスマートなエンリッチメントが可能になります。
すべての支払いが初めて通過するわけではありません。Nuvei Optimizeでは、失敗したトランザクションは失敗した収益を意味しません。再試行ツールは静かに再試行し、銀行を切り替えたり、顧客のエクスペリエンスを中断することなく、フォールバックメソッドを提供します。
データ、ツール、専門家によるサポートでパフォーマンスをコントロールし、決済環境が変化しても前進を続けることができます。リアルタイムの洞察と実践的なガイダンスにより、データに基づいた意思決定を迅速に行うことができます。
ビンドラはNuveiの製品開発とオペレーションを監督し、地域と垂直方向の成長をサポートする。
2022年11月2日、モントリオール - カナダのフィンテック企業であるNuveiCorporation (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI)は、2022年11月14日付でビッキー・ビンドラ氏をチーフ・プロダクト&オペレーション・オフィサーに任命したことを発表した。
Nuveiのフィル・フェイヤー会長兼最高経営責任者(CEO)に報告するこの新しく創設された役割において、ビンドラは製品開発とオペレーションを監督し、地域と垂直方向の成長をサポートする。彼の焦点は、カスタムメイドのソリューションを提供し、Nuveiの顧客の収益を加速するように設計されたプロセスをサポートすることである。サンフランシスコを拠点とする。
ビンドラは、FISで最高製品責任者を務め、加盟店、銀行、フィンテック、保険、投資会社向けの製品や提案を特定・創造し、全社的な戦略的製品機能を担当した後、Nuveiに入社した。
FIS入社以前は、セコイアの支援を受けたインドのフィンテック・ユニコーンであるPine LabsのCEOを務めるなど、決済とフィンテックの分野で成功を収めてきた。また、Mastercardの社長としてAPACとMEAのビジネスを管理した後、Visaでプロダクトとソリューションをグローバルに指揮した。
ビンドラは、財務および戦略コンサルティングの分野でキャリアをスタートさせ、GEキャピタル・インディアのCEO、シティのEVP、ベイン・アンド・カンパニーのパートナーなど、さまざまな上級管理職を歴任した。
Inchcape、Blackhawk Network、CloudPay、Billtrustなどで非常勤取締役や顧問を歴任。公認会計士であり、マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院でMBAを取得。
「ビッキーが入社してくれたことを嬉しく思います。私たちの成長は美しい製品と技術からもたらされるものであり、ヴィッキーはその専門知識とエンドマーケットへの深い理解をもって、私たちの未来を形作る手助けをしてくれるでしょう」とフェイヤーは語った。「彼はまた、彼の温かさと積極性を組織全体に放つだろう」とフェイヤーは付け加えた。
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI)は、世界中の顧客のビジネスを加速させるカナダのフィンテック企業である。Nuveiのモジュール式で柔軟かつスケーラブルな技術により、大手企業は次世代決済を受け入れ、あらゆる支払いオプションを提供し、カード発行、バンキング、リスクおよび不正管理サービスの恩恵を受けることができる。Nuveiは、45以上の市場、150通貨、570以上の代替支払方法でのローカルアクイジションにより、200以上の市場でビジネスを顧客に接続し、顧客とパートナーが1つの統合でローカルかつグローバルに成功するためのテクノロジーとインサイトを提供します。
投資家情報
ローラ・ミラーをチーフ・レベニュー・オフィサー兼Eコマース・グローバルヘッドに任命したNuveiの最新人事についてご覧ください。
モントリー、2023年6月9日- カナダのフィンテック企業であるNuvei Corporation(以下「Nuvei」または「当社」)(Nasdaq: NVEI)(TSX: NVEI)は本日、ローラ・ミラー(Laura Miller)をNuveiのユヴァル・ジヴ(Yuval Ziv)社長直属の最高収益責任者(CRO)兼eコマース・グローバル責任者に任命したことを発表しました。
金融サービス業界において、最高レベルの成功をもたらした実績のあるインスピレーション溢れるリーダーであるミラーは、Nuvei社に即座に入社し、主要な高成長ターゲットの垂直部門の多くにおいて、同社のグローバル商業戦略の陣頭指揮を執る。彼女の主な職務には、グローバルなeコマースの大手企業との関係強化や、北米、欧州、中東、アフリカ、中南米におけるeコマース商業組織の統括などが含まれる。
ミラーは、グローバルなeコマース、B2B、ISV、政府機関などの多様なユースケースにおいて、Nuveiの強化された提案を実証し続けるという、Nuveiにとってエキサイティングな時期に入社した。最近のNuveiの大企業向けコマーシャルウィンは、Radisson Hotel Group、Sabre、Virgin Atlantic、Cart.com、Sheinなどである。
ミラーは今回の発表について次のようにコメントしている:「このような重要な瞬間にNuveiに参加できることに感激しています。Nuveiは、世界で最も重要なeコマース企業の多くと大きな勢いを確立しており、私はその成長をさらに加速させるサポートがしたいと考えています。Nuveiは、グローバル企業が地域市場における決済を最適化しながら、国際的に規模を拡大することを可能にするユニークな立場にあります。"この旅に出るにあたり、多くの一流企業で働いた経験を活用できることを楽しみにしています。
ミラーは、ペイメント業界における戦略立案、セールス・リーダーシップ、事業開発において約25年の専門知識を有しています。彼女のペイメント・エコシステムに対する深い理解は、グローバル・ビジネス特有のニーズに合わせた革新的なペイメント・ソリューションを提供し、eコマースの成長を加速させるというNuveiの使命をサポートするだろう。
Nuveiに入社する前、ミラーはいくつかの主要なグローバル金融機関で著名な役職に就いていた。直近では、JPMorgan Merchant Servicesのプレジデントを務め、同行の世界最大の顧客との取引関係を監督した。JPモルガン・チェースに入社する前は、アメリカン・エキスプレスで上級管理職を歴任し、商業カード部門の売上拡大と顧客管理において重要な役割を果たした。尊敬されるキャリアを通じて、ローラは大規模な営業組織を率い、営業戦略を実施し、顧客との関係を拡大する専門知識を発揮してきた。
「Nuveiチームにローラを迎えることができて興奮しています」とNuveiのユヴァル・ジヴ社長はコメントした。「ローラはペイメント業界を深く理解し、高いスキルと経験を持つリーダーです。彼女はまた、企業の強力な支持者であり、Nuveiの使命と一致する企業の成長加速を支援することに成功した実績を持っています。私は、ローラがNuveiの野心的な目標を達成するための重要な貢献者になると確信しています。"
ヌヴェイについて
Nuvei(Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) は、世界中の顧客のビジネスを加速させるカナダのフィンテック企業である。Nuveiのモジュール式で柔軟かつスケーラブルな技術により、大手企業は次世代決済を受け入れ、あらゆる支払いオプションを提供し、カード発行、バンキング、リスクおよび不正管理サービスの恩恵を受けることができる。Nuveiは、47以上の市場、150通貨、600以上の代替支払方法でのローカルアクイジションにより、200以上の市場でビジネスを顧客に接続し、顧客とパートナーが1つの統合でローカルかつグローバルに成功するためのテクノロジーとインサイトを提供します。
詳細については、www.nuvei.com をご覧ください。
連絡先 広報担当
投資家向け情報
ヌヴェイは本日、2021年5月28日に開催された定時株主総会(以下「本総会」)において、株主が提出したすべての議案に賛成票を投じたことを発表した。
2021年5月31日、モントリオール - Nuvei Corporation(以下「Nuvei」または「当社」)(TSX: NVEIおよびNVEI.U)は本日、2021年5月28日に開催された当社の年次株主総会(以下「株主総会」)において、株主が提出したすべての議案に賛成票を投じたことを発表しました。
取締役候補者5名は、株主総会に出席した株主または委任状によって代表された株主の投票による過半数の賛成により選任された。各候補者に対する投票数は以下の通りであった:
候補者得票数得票率得票留保数得票率(a) フィリップ・フェイヤー855,927,7599.98%195,6990.02%(b) マイケル・ハンリー854,984,76499.87%1,138,3100.13%(c) David Lewin855,785,02399.96%338,0510.04%(d) Daniela Mielke856,088,12299.99%34,9520.01%(e) Pascal Tremblay855,451,94199.92%671,1330.08
プライスウォーターハウスクーパース有限責任監査法人(PricewaterhouseCoopers LLP、勅許会計士)は、株主総会に出席または代理人によって代表された株主の投票による過半数の賛成により、当社の監査役に選任された。投票結果は以下の通りであった:
賛成票賛成票の割合保留票の割合保留票の割合859,234,53199.99%18,4870.01
本総会で議決された全案件に関する最終的な投票結果は、SEDAR(www.sedar.com)でご覧いただけます。
ヌヴェイは、本日2021年5月31日付で、リンゼイ・マシューズがゼネラル・カウンセル兼コーポレート・セクレタリーとして経営陣に加わることを発表した。
マシューズは、企業法務、証券取引法、商法、M&A、コーポレート・ガバナンスの分野で、企業内弁護士として、また個人弁護士として23年以上の幅広い経験を有する。直近ではギルダン・アクティブウェア社の副社長、法務顧問兼コーポレート・セクレタリーを務め、2010年からはグローバル・リーガル・チームを率いていた。2004年にギルダンに入社する前は、オグルヴィ・ルノー(現ノートン・ローズ・フルブライト)で企業法務および証券取引法を担当。マシューズは、マギル大学法学部でB.C.L.とLL.B.を、ノースウェスタン大学でB.A.を取得している。
私たちはNuvei(TSX: NVEIおよびNVEI.U)であり、繁栄するブランドのグローバル決済テクノロジーパートナーです。私たちは、企業が地域的・世界的に成功するために必要なインテリジェンスとテクノロジーを、1つの統合によって提供し、より速く、より遠くへと企業を前進させます。ペイメントテクノロジーとコンサルティングを統合することで、企業が決済の障壁を取り除き、運営コストを最適化し、受入率を向上できるよう支援します。当社独自のプラットフォームは、シームレスなペイインとペイアウト機能を提供し、世界200市場の加盟店とその顧客を結びつけ、44市場のローカルアクワイアリングに対応しています。470以上のローカルおよび代替決済手段、約150の通貨、40の暗号通貨をサポートすることで、加盟店はあらゆる決済機会を捉えることができます。私たちの目的は、世界をローカル・マーケットプレイスにすることです。詳細については、www.nuvei.com。
本プレスリリースには、適用される証券取引法の意味における「将来の見通しに関する情報」が含まれています。将来の見通しに関する情報には、既知および未知のリスクおよび不確実性が含まれており、その多くは当社が制御できないものであるため、実際の結果は、かかる将来の見通しに関する情報に開示されている、またはかかる情報によって暗示されているものとは大きく異なる可能性があります。これらのリスクおよび不確実性には、当社が2021年3月17日に提出した年次情報フォームの「リスク要因」に記載されているものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。将来の見通しに関する情報は、経営陣の確信と仮定、および経営陣が現在入手可能な情報に基づいています。本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する情報は、経営陣が合理的であると考える仮定に基づいていますが、実際の結果は将来の見通しに関する情報と異なる可能性があるため、これらの情報に過度に依存しないようご注意ください。別段の記載がない限り、または文脈上別段の記載がない限り、本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する情報は、本プレスリリースの日付現在において提供されたものであり、当社は、適用法により要求される場合を除き、新たな情報、将来の事象またはその他の結果にかかわらず、かかる将来の見通しに関する情報を更新または修正する義務を負うものではありません。
投資家
アンソニー・ガースタイン
ヴァイス・プレジデント、インベスター・リレーションズ部長
agerstein@nuvei.com
ヌヴェイ、2024年第3四半期決算を発表
カナダのフィンテック企業である Nuvei Corporation(以下「Nuvei」または「当社」)(Nasdaq: NVEI)(TSX: NVEI)は本日、2024年 9 月 30 日に終了した第 3 四半期および第 9 四半期の決算を発表しました。
「当社のグローバルなペイメント・ソリューション・プラットフォームにおいて、より差別化された価値を提供することで、今後数四半期および数年間における目標成長を達成するための準備を整えることができました」と、ヌヴェイのフィリップ・フェイヤー会長兼最高経営責任者(CEO)は述べています。「当社の事業は引き続き高い収益性を維持しており、第3四半期の利益率はグローバルな事業拠点を拡大するためのオポチュニスティックな投資を反映しています。懸案となっている非公開化に向けて、私たちはすでに非常に魅力的な価値創造計画を実行しており、製品、技術、商業の各チームで300人以上の新しい職務を追加するプロセスを開始しました」とフェイヤーは締めくくった。
2024年9月30日に終了した3ヶ月間の財務ハイライト、2023年との比較:
2024年9月30日に終了した9ヶ月間の財務ハイライト、2023年との比較:
(a)総取扱高は、当社が獲得した収益を示すものではなく、当社との契約に基づいて加盟店が処理した取引額の総額を示すものである。非IFRSおよびその他の財務指標」を参照。
(b) 調整後EBITDA、調整後当期純利益、希薄化後1株当たり調整後当期純利益、調整後EBITDA(資本的支出控除後)は非IFRS指標および非IFRS比率である。これらの指標はIFRSでは認められておらず、IFRSで規定された標準的な意味を持たないため、他社が提示する類似の指標と比較できない可能性があります。非IFRSおよびその他の財務指標」を参照されたい。
非公開化の提案
既報の通り、当社は2024年4月1日、カナダの既存株主であるフィリップ・フェイヤー、ノヴァキャップ・マネジメント・インクが運用する投資ファンド、ケベック州金融公社(Caisse de dépôt et placement du Québec)とともに、世界最大かつ最も経験豊富なグローバル・プライベート・エクイティ投資家の一人であり、決済分野における長年のスポンサーでもあるアドベント・インターナショナル(Advent International、以下「アドベント」)によって、当社の企業価値を約63億ドルとする全額現金による非公開化(以下「本取引案」)を行う最終合意に至りました。アドベントは、発行済の劣後議決権付株式およびロールオーバー株式以外の複数議決権付株式(総称して「株式」)のすべてを、1株当たり34.00ドルの現金で取得します。この価格は、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット(以下「ナスダック」)における劣後議決権付株式の、当社に関する潜在的取引に関する報道がなされる前の最終取引日である2024年3月15日の終値に対して約56%、また、同日時点における劣後議決権付株式1株あたりの90日間の出来高加重平均取引価格に対して約48%のプレミアムという、魅力的かつ大幅なプレミアムとなります。
本取引案は、カナダ事業会社法に基づく法定整理計画により実施される。本取引案は、2024年6月18日に開催された臨時株主総会で承認され、2024年6月20日に裁判所の承認を受けました。本取引案は、主要な規制当局の承認(本書の日付現在、その大半は取得済みおよび/または待機期間が終了しており、未取得の承認は限られている)を含む、慣例的な取引完了条件を条件としており、資金調達の条件はなく、必要な主要規制当局の承認をすべて適時に取得することを前提に、2024年第4四半期に完了する予定です。
本取引の完了後、劣後議決権株式はトロント証券取引所およびナスダック市場のそれぞれから上場廃止となり、ヌヴェイは該当するカナダのすべての司法管轄区において報告義務を負う発行体となり、米国証券取引委員会(以下「SEC」)への登録を解除する予定です。
現金配当
ヌヴェイは本日、取締役会が、劣後議決権株式および複数議決権株式1株につき0.10ドルの現金配当を、2024年11月26日現在の株主名簿に記録された株主に対し、2024年12月12日に支払うことを承認、宣言したことを発表した。配当金の総額は約1,400万ドルとなる見込みで、当社の既存の手元資金から調達される。本手配計画に従い、株主は本案取引の効力発生日より前の基準日を基準日とする配当金を受け取る権利を有する。本件取引が基準日より前に完了した場合、配当金は支払われません。従って、本案による取引が2024年11月26日の基準日より前に完了しなかった場合、配当金の支払いは2024年12月12日に行われる。
当社は、所得税法(カナダ)および類似の州法・準州法上、2024年9月30日に終了する四半期に 宣言された配当金および今後の配当金を適格配当金と指定しています。当社はさらに、かかる配当金を米国連邦所得税法上、米国株主に対する配当金として報告する予定です。適用される制限に従い、特定の非法人の米国株主に支払われる配当金は「適格配当所得」として課税対象となり、長期キャピタルゲインに適用される税率で課税される可能性があります。米国の株主は、内国歳入法(米国)の「臨時配当」規定を含め、そのような配当についてアドバイザーに相談する必要があります。
将来の配当の宣言、時期、金額、支払いについては、本プレスリリースの「将来の見通しに関する情報」の見出しで詳述されているとおり、取締役会の裁量に委ねられる。
電話会議、業績見通しと成長目標
本提案による取引に鑑み、Nuveiはもはや決算電話会議を開催せず、財務見通しや成長目標を提供していない。
Nuveiについて
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI)は、世界中の顧客のビジネスを加速させるカナダのフィンテック企業である。Nuveiのモジュール式で柔軟かつスケーラブルな技術により、大手企業は次世代決済を受け入れ、あらゆる支払いオプションを提供し、カード発行、バンキング、リスクおよび不正管理サービスの恩恵を受けることができる。50の市場、150の通貨、720の代替支払方法でのローカルアクイジションで、200以上の市場の顧客とビジネスを接続し、Nuveiは、顧客とパートナーが1つの統合でローカルかつグローバルに成功するための技術と洞察を提供します。
詳細については、www.nuvei.com をご覧ください。
非IFRSおよびその他の財務指標
ヌヴェイの要約中間連結財務諸表は、IASB発行のIAS第34号「中間財務報告」を含む、中間財務諸表の作成に適用されるIFRSに従って作成されています。本プレスリリースに記載された情報には、非IFRS財務指標、非IFRS財務比率および補足財務指標、すなわち調整後EBITDA、調整後当期純利益、基本的1株当たり調整後当期純利益、希薄化後1株当たり調整後当期純利益、資本支出控除後EBITDAおよび総数量が含まれている。これらの指標はIFRSでは認識されておらず、IFRSで規定された標準的な意味を持たないため、他社が提示する類似の指標と比較できない可能性がある。むしろ、これらの指標は、IFRSの指標を補完するための追加情報として提供されており、当社の観点か ら当社の経営成績をより深く理解するためのものである。従って、これらの指標を単独で検討したり、IFRSに基づき報告された当社の財務諸表を分析する代用としたりすべきではない。これらの指標は、投資家に当社の経営成績に関する追加的な洞察を提供するために使用されるものであり、IFRSの指標にのみ依存した場合には明らかにならない可能性のあるヌヴェイの事業の傾向を浮き彫りにするものです。また、証券アナリスト、投資家およびその他の利害関係者は、発行体の評価にこれらの非IFRS財務指標およびその他の財務指標を頻繁に使用していると考えています。また、これらの指標は、期間ごとの業績比較を容易にするため、年間営業予算と見通しを作成するため、および経営陣の報酬の構成要素を決定するためにも使用されます。これらの指標や類似の指標は、主に企業の基本的な経営成績を評価する手段としてペイメント・テクノロジー業界で広く使用されているため、当社はこれらの指標が当社の業績に関する重要な追加的指標であると考えています。
非IFRS財務指標
調整後EBITDA: 営業外項目または非現金項目の影響を排除し、営業業績を評価する手段として調整後EBITDAを使用しています。調整後EBITDAは、金融費用(回収)、金融収益、減価償却費および償却費、法人所得税、買収・統合・退職費用、株式報酬および関連給与税、為替差損(益)、訴訟和解金およびその他の控除前の純利益(損失)と定義される。
資本的支出控除後調整後EBITDA:資本的支出控除後調整後EBITDA(無形資産および有形固定資産の取得と定義)を営業業績の補足指標として使用しています。
調整後純利益:調整後当期純利益は、現在の税制および資本構成における業績および収益性の指標として使用される。調整後当期純利益は、買収・統合・退職費用、株式報酬および関連給与税、為替差損(益)、買収関連無形資産の償却、およびこれらの項目に関連する法人所得税費用または回復を控除する前の当期純利益(損失)と定義される。調整後当期純利益はまた、負債に分類される普通株式および優先株式の償還価額の変動、自己株式取得債務の公正価値の変動、繰延融資手数料の前倒し償却、訴訟の和解金およびその他を除外している。
非IFRS財務比率
基本的1株および希薄化後1株当たり調整後純利益:基本的1株当たり調整後当期純利益および希薄化後1株当たり調整後当期純利益は、1株当たりの業績および収益性を示す指標として使用しています。基本的1株当たり調整後当期純利益および希薄化後1株当たり調整後当期純利益とは、調整後当期純利益から非支配持分に帰属する当期純利益を控除した金額を、それぞれ基本的および希薄化後の期中平均発行済普通株式数で除した金額を意味する。希薄化後1株当たり調整後当期純利益の計算において、希薄化後加重平均発行済普通株式数に使用される株式報酬の 数は、IFRSで認められている自己株式法を用いて決定される。
補足財務指標
当社は以下の主要業績指標を監視し、事業の評価、業績の測定、事業に影響を及ぼす傾向の特定、事業計画の策定、戦略的意思決定に役立てています。当社の主要業績指標は、他社が使用する同様の主要業績指標とは異なる方法で算出される場合があります。
総販売台数:総取扱高:当社は、総取扱高が当社の業績を示す指標であると考えています。総取扱高と同様の指標は、決済業界では企業の業績を評価する手段として広く用いられている。当社では、総取扱高を、当社との契約に基づいて顧客がその期間に処理した取引額の合計と定義している。総取扱高は当社が獲得した収益を表すものではありません。総取引高には、当社が決済取引サイクルにおける資金の流れに関与しているアクワイアリング取引高、当社がゲートウェイ/テクノロジー・サービスを提供しているが決済取引サイクルにおける資金の流れには関与していないゲートウェイ/テクノロジー取引高、およびAPMとペイアウトに関連して処理された取引額の合計が含まれる。当社の売上は、主に加盟店の日々の売上と、当社の顧客に提供する付加価値サービスに対する様々な手数料から発生する売上高および取引高に基づくものであるため、総取引高の変動は一般的に当社の売上に影響を与える。
将来予測情報
本プレスリリースには、適用される証券取引法の意味における「将来の見通しに関する情報」および「将来の見通しに関する記述」(総称して「将来の見通しに関する情報」)が含まれています。このような将来見通し情報には、当社の目的およびこれらの目的を達成するための戦略に関する情報、ならびに当社の信念、計画、期待、予想、見積もりおよび意図に関する情報が含まれますが、これらに限定されるものではありません。このような将来の見通しに関する情報は、「かもしれない」、「だろう」、「はずだ」、「かもしれない」、「期待する」、「意図する」、「見積もる」、「予想する」、「計画する」、「予見する」、「信じる」、「継続する」などの用語や表現、これらの否定形、および仮定への言及を含む類似の用語の使用によって識別されますが、すべての将来の見通しに関する情報にこれらの用語や表現が含まれているわけではありません。特に、将来の結果、業績、成果、見通し、機会、または当社が事業を展開する市場に関する当社の期待、業界の動向および対処可能な市場の規模と成長率に関する期待、当社の事業計画と成長戦略、当社のソリューションの対処可能な市場機会、成長およびクロスセリングの機会に関する期待、対処可能な市場のシェアを拡大する意図、当社の営業およびマーケティング活動のコストと成功、既存の関係を拡大する意図、垂直市場へのさらなる浸透、新しい地理的市場への参入、国際市場への進出とさらなる浸透、買収を選択的に追求し、成功裏に統合する意図、およびパヤの買収に関するものを含む、予想される買収の成果、コスト削減、シナジーおよび利益、当社の事業に対する将来の投資および予想される資本支出、当社のプラットフォームおよびソリューションの継続的な革新、差別化および強化の意図、規制対象活動および業界に対する継続的な法規制の予想ペース、業界における当社の競争力および競争上の地位、ならびに当社の収益、収益構成、および当社のソリューションの収益創出可能性に関する予想、ならびに当社の利益率および将来の収益性に関する予想、ならびにアドベント・インターナショナルL.P.との本取引に関する記述。P.,L.P.、フィリップ・フェイヤー、ノバカップ・マネジメント・インクが運用する特定の投資ファンド、およびケベック州金融公社と並ぶカナダの既存株主との取引に関する記述、ならびにフィリップ・フェイヤー、ノバカップ・マネジメント・インクが運用する特定の投資ファンド、ケベック州金融公社、またはアドベントの計画、目的、意図に関する記述は、将来予測情報です。制裁措置の潜在的影響を含む地域紛争や戦争など、経済的および地政学的な不確実性も、ここに記載されている特定の要因の影響を強める可能性があります。
また、将来の出来事や状況に関する期待、意図、予測、その他の特徴に言及する記述には、将来見通し情報が含まれています。将来予測情報を含む記述は過去の事実ではなく、将来の出来事や状況に関する経営陣の期待、見積もり、予測を表しています。
将来の見通しに関する情報は、為替レート、競争、政治環境、当社が事業を展開する各地域の経済実績、一般的な経済状況、および当社業界内の競争環境に関する仮定など、経営陣の確信と仮定、および経営陣が現在入手可能な情報に基づくものであり、以下の仮定を含みます:(a)マクロ経済や地政学的逆風が当社や顧客の事業、財務状況、業績、流動性、あるいは当社の製品やサービスに対する需要の大幅な減少に重大な悪影響を及ぼすことなく、当社が主要な戦略的成長優先事項に対して効果的な実行を継続すること、(c)為替レートおよびインフレを含む金利の前提、(d)成長を効果的に管理する当社の継続的能力、(e)当社の計画および戦略を達成するために必要な重要な人材および人材を引き付け、維持し続ける当社の能力、(f)過去および最近の買収を成功裏に特定、完了、統合し、期待される利益を実現し、関連するリスクを管理する当社の能力、および将来の買収、(g)法律または規制事項に不利な変更がないこと、(h)規制の変更、または新規市場への参入や新商品・サービスの提供に伴い、コンプライアンス能力を向上させ、修正する当社の継続的な能力、(i)満足のいく条件で負債または株式による資金調達を確保する能力を含め、流動性および資本資源を利用する当社の継続的な能力、(j)現行の税法に不利な変更がないこと。別段の記載がない限り、将来の見通しに関する情報は、本書の日付以降に発表または完了する可能性のある合併、買収、事業分離または企業結合の潜在的な影響を考慮したものではありません。ここに記載されている将来の見通しに関する情報は、当社が合理的であると判断した仮定に基づいていますが、実際の結果は将来の見通しに関する情報と異なる可能性があるため、投資家はこれらの情報に過度に依存しないようご注意ください。
Forward-looking information involves known and unknown risks and uncertainties, many of which are beyond our control, that could cause actual results to differ materially from those that are disclosed in or implied by such forward-looking information. These risks and uncertainties include, but are not limited to, the risk factors described in greater detail under “Risk Factors” of the Company's annual information form ("AIF") and the “Risk Factor’s” in the Company’s management’s discussion and analysis of financial condition and results of operations for the three and nine months ended September 30, 2024 (“MD&A”), such as: risks relating to our business, industry and overall economic uncertainty; the rapid developments and change in our industry; substantial competition both within our industry and from other payments providers; challenges implementing our growth strategy; challenges to expand our product portfolio and market reach; changes in foreign currency exchange rates, interest rates, consumer spending and other macroeconomic factors affecting our customers and our results of operations; challenges in expanding into new geographic regions internationally and continuing our growth within our markets; challenges in retaining existing customers, increasing sales to existing customers and attracting new customers; reliance on third-party partners to distribute some of our products and services; risks associated with future acquisitions, partnerships or joint-ventures; challenges related to economic and political conditions, business cycles and credit risks of our customers, such as wars like the Russia-Ukraine and Middle East conflicts and related economic sanctions; the occurrence of a natural disaster, a widespread health epidemic or pandemic or other similar events; history of net losses and additional significant investments in our business; our level of indebtedness; challenges to secure financing on favorable terms or at all; difficulty to maintain the same rate of revenue growth as our business matures and to evaluate our future prospects; inflation; challenges related to a significant number of our customers being small and medium businesses ("SMBs"); a certain degree of concentration in our customer base and customer sectors; compliance with the requirements of payment networks; reliance on, and compliance with, the requirements of acquiring banks and payment networks; challenges related to the reimbursement of chargebacks from our customers; financial liability related to the inability of our customers (merchants) to fulfill their requirements; our bank accounts being located in multiple territories and relying on banking partners to maintain those accounts; decline in the use of electronic payment methods; loss of key personnel or difficulties hiring qualified personnel; deterioration in relationships with our employees; impairment of a significant portion of intangible assets and goodwill; increasing fees from payment networks; misappropriation of end-user transaction funds by our employees; frauds by customers, their customers or others; coverage of our insurance policies; the degree of effectiveness of our risk management policies and procedures in mitigating our risk exposure; the integration of a variety of operating systems, software, hardware, web browsers and networks in our services; the costs and effects of pending and future litigation; various claims such as wrongful hiring of an employee from a competitor, wrongful use of confidential information of third parties by our employees, consultants or independent contractors or wrongful use of trade secrets by our employees of their former employers; deterioration in the quality of the products and services offered; managing our growth effectively; challenges from seasonal fluctuations on our operating results; changes in accounting standards; estimates and assumptions in the application of accounting policies; risks associated with less than full control rights of some of our subsidiaries and investments; challenges related to our holding company structure; impacts of climate change; development of AI and its integration in our operations, as well as risks relating to intellectual property and technology, risks related to data security incidents, including cyber-attacks, computer viruses, or otherwise which may result in a disruption of services or liability exposure; challenges regarding regulatory compliance in the jurisdictions in which we operate, due to complex, conflicting and evolving local laws and regulations and legal proceedings and risks relating to our Subordinate Voting Shares. [These risks and uncertainties further include (but are not limited to) as concerns the Proposed transaction with Advent, the failure of the parties to obtain the necessary regulatory approvals or to otherwise satisfy the conditions to the completion of the transaction, failure of the parties to obtain such approvals or satisfy such conditions in a timely manner, significant transaction costs or unknown liabilities, failure to realize the expected benefits of the transaction, and general economic conditions. Failure to obtain the necessary regulatory approvals, or the failure of the parties to otherwise satisfy the conditions to the completion of the transaction or to complete the transaction, may result in the transaction not being completed on the proposed terms, or at all.] In addition, if the transaction is not completed, and the Company continues as a publicly-traded entity, there are risks that the announcement of the Proposed transaction and the dedication of substantial resources of the Company to the completion of the transaction could have an impact on its business and strategic relationships (including with future and prospective employees, customers, suppliers and partners), operating results and activities in general, and could have a material adverse effect on its current and future operations, financial condition and prospects. Furthermore, in certain circumstances, the Company may be required to pay a termination fee pursuant to the terms of the arrangement agreement which could have a material adverse effect on its financial position and results of operations and its ability to fund growth prospects and current operations.
当社の配当方針は取締役会の裁量に委ねられます。また、当社の財務状況、経営成績、資本要件、契約上の制限(当社の信用枠に含まれる約款を含む)、一般的な事業状況、および当社取締役会が関連性があるとみなすその他の要因を含む多くの要因に左右されます。さらに、当社が配当金を支払う能力および自社株買いを行う能力は、適用される法律および当社のクレジット・ファシリティを含む当社の債務を管理する書類に含まれる契約上の制限の対象となります。上記のいずれかが、将来の配当や自社株買いを制限する結果となる可能性があります。
従って、ここに記載されている将来の見通しに関する情報はすべて、前述の注意書きによって限定されており、当社が予測する結果や展開が実現する保証はなく、また、仮に実質的に実現したとしても、当社の事業、財務状況、経営成績に期待通りの結果や影響を与える保証はありません。別段の記載がない限り、または文脈上別段の記載がない限り、ここに記載されている将来の見通しに関する情報は、本書の日付現在、または別段の記載がある日付現在(該当する場合)における当社の予想を表すものであり、当該日付以降に変更される可能性があります。ただし、当社は、新たな情報、将来の出来事、またはその他の結果にかかわらず、かかる将来予想に関する情報を更新または修正する意図、義務、または引き受けを、適用される法律で義務付けられている場合を除き、一切否認します。
お問い合わせ先:
投資家
クリス・マモーネ、インベスター・リレーションズ部門責任者





(a)これらの費用は以下のものに関連する:
(i)本提案取引に関連する費用を含む、買収および資金調達活動に関連する専門家、弁護士、コンサルティング、会計、その他の手数料および費用。2024年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間において、これらの費用は240万ドルおよび1,680万ドルでした(2023年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間は340万ドルおよび2,300万ドル)。これらの費用は販売費および一般管理費の専門家報酬の項目に表示されている。
(ii)買収関連報酬は、2024年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間において0.7百万ドルおよび2.4百万ドル、2023年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間において0.6百万ドルおよび3.5百万ドルであった。これらの費用は販売費および一般管理費の従業員報酬項目で表示されている。
(iii) 過去に取得した事業の繰延購入対価の変動。 2024年および2023年9月30日に終了した第3四半期連結会計期間および第3四半期連結累計期間において認識された金額はない。これらの金額は販売費および一般管理費の偶発対価調整項目で表示されている。
(iv) 退職金および統合費用。2024年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間において460万ドルおよび510万ドル(2023年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間においては110万ドルおよび1,060万ドル)。これらの費用は販売費および一般管理費および売上原価に計上されている。
(b) これらの費用は、株式報酬制度に基づき発行されたストック・オプションおよびその他の報酬、ならびに株式報酬に直接帰属する関連給与税に関連して認識される。2024年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間については、現金支出を伴わない株式報酬14.9百万ドルおよび65.3百万ドル(2023年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間については34.0百万ドルおよび105.5百万ドル)、関連給与税0.5百万ドルおよび4.9百万ドル(2023年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間については0.1百万ドルおよび0.9百万ドル)である、
(c)これは主に訴訟和解金および関連する訴訟費用、現金支出を伴わない利益、損失、引当金繰入額、その他特定の費用である。これらの費用は販売費および一般管理費に計上されている。2024年9月30日に終了した9ヶ月間については、主に400万米ドルの企業結合益から構成されている。

(a) この項目は、被買収企業および事業の買収価格調整プロセスにより創出された無形資産および会社の支配権の変更により生じた無形資産の償却費に関するものである。
(b)これらの費用は以下のものに関連する:
(i)本提案取引に関連する費用を含む、買収および資金調達活動に関連する専門家、弁護士、コンサルティング、会計、その他の手数料および費用。2024年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間において、これらの費用は240万ドルおよび1,680万ドルでした(2023年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間は340万ドルおよび2,300万ドル)。これらの費用は販売費および一般管理費の専門家報酬の項目に表示されている。
(ii)買収関連報酬は、2024年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間において0.7百万ドルおよび2.4百万ドル、2023年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間において0.6百万ドルおよび3.5百万ドルであった。これらの費用は販売費および一般管理費の従業員報酬項目で表示されている。
(iii) 過去に取得した事業の繰延購入対価の変動。 2024年および2023年9月30日に終了した第3四半期連結会計期間および第3四半期連結累計期間において認識された金額はない。これらの金額は販売費および一般管理費の偶発対価調整項目で表示されている。
(iv) 退職金および統合費用。2024年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間において460万ドルおよび510万ドル(2023年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間において110万ドルおよび1,060万ドル)。これらの費用は販売費および一般管理費および売上原価に計上されている。
(c) これらの費用は、株式報酬制度に基づき発行されたストック・オプションおよびその他の報酬、ならびに株式報酬に直接帰属する関連給与税に関連して認識される。2024年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間については、現金支出を伴わない株式報酬14.9百万ドルおよび65.3百万ドル(2023年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間については34.0百万ドルおよび105.5百万ドル)、関連給与税0.5百万ドルおよび4.9百万ドル(2023年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間については0.1百万ドルおよび0.9百万ドル)である。
(d)これは主に訴訟和解金および関連する訴訟費用、現金支出を伴わない利益、損失および引当金繰入額、ならびにその他の特定の費用である。これらの費用は販売費および一般管理費に計上されている。2024年9月30日に終了した9ヶ月間については、主に400万米ドルの企業結合益から構成されている。
(e) この項目は、適用される法域の税率を使用した課税調整に対する税金費用を反映している。
(f) 希薄化後1株当たり調整後当期純利益の計算において、希薄化後加重平均発行済み普通株式数に使用される株式報酬の 数は、IFRSで認められている自己株式法を用いて決定されている。

Nuvei Corporation (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) は本日、2022 年 9 月 30 日に終了した第 3 四半期および第 9 四半期の決算を発表した。
モントリオール、2022年11月3日 -カナダのフィンテック企業であるNuvei Corporation(以下「Nuvei」または「当社」)(Nasdaq: NVEI)(TSX: NVEI)は本日、2022年9月30日に終了した3カ月間および9カ月間の決算を発表しました。
「当四半期の業績は、前回発表した業績見通しを上回り、満足しています。業績を牽引したのは、販売台数の増加、ウォレットシェアの拡大(恒常為替レートベースで販売台数の38%増)、新規顧客の獲得、テクノロジーと製品への継続的な投資、地理的な拡大です」とNuveiのフィリップ・フェイヤー会長兼CEOは述べた。
「私たちは戦略的イニシアチブを実行しており、10月までの累計で事業が勢いを増していることから、特定の指標を引き上げるとともに、2022年通年の見通しを再確認しています。また、中長期的な目標も再確認している。"
(1) 総取扱高および恒常為替レート調整後総取扱高は、当社が獲得した収益を示すものではなく、当社との契約に基づいて加盟店が処理した取引額の合計を示すものである。非IFRSおよびその他の財務指標」を参照。
(2)調整後EBITDA、恒常為替レートベース売上高、恒常為替レートベース売上高成長率、調整後当期純利益、希薄化後1株当たり調整後当期純利益、資本的支出控除後EBITDAは非IFRS指標および非IFRS比率である。これらの指標はIFRSでは認められておらず、IFRSで規定された標準的な意味を持たないため、他社が提示する類似の指標と比較できない可能性があります。非IFRSおよびその他の財務指標」を参照されたい。
2022年12月31日に終了する3ヶ月間および2022年12月31日に終了する会計年度において、ヌヴェイは総売上高(1)、売上高、恒常為替レート調整後売上高および調整後EBITDA(2)が以下の範囲になると予想している。
また、本プレスリリースの「将来の見通しに関する情報」および「財務見通しおよび成長目標の前提条件」の見出しに記載されているように、多くの仮定に基づくものであり、多くのリスクを伴うものです。
| 12月31日までの3ヶ月間、 | 年度末 12月31日 | ||
| 2022 | 2022 | ||
| 未来志向 | 未来志向 | 未来志向 | |
| 前へ | 改訂版 | ||
| (単位:米ドル) | $ | $ | $ |
| 総量(1)(単位:億) | 33 - 35 | 117 - 121 | 120 - 122 |
| 収入(単位:百万ドル) | 197 - 227 | 820 - 850 | 820 - 850 |
| 為替変動の影響を除いた売上高(2) (単位:百万ドル) | 210 - 234 | 855 - 885 | 861 - 885 |
| 調整後EBITDA(2) (単位:百万ドル) | 75 - 84 | 335 - 350 | 341 - 350 |
ヌヴェイの中期的(4)な年間総販売数量(1)および売上高の成長目標、ならびに長期的な調整後EBITDAマージン(2)の目標は下表のとおりである。これらの中期的(4)および長期的(4)目標は、予測、予想、または期待される結果とみなされるべきではなく、むしろ、当社の最新の経営陣による財政状態および経営成績の検討および分析の「業績に影響を与える要因の概要」の見出しでより詳細に説明されているように、地理的拡大、製品革新、既存顧客とのウォレットシェアの拡大、および新規顧客の獲得を通じて、当社の戦略を長期的に実行し、事業がさらに成熟した段階で達成しようとする目標です。また、本プレスリリースの「将来の見通しに関する情報」および「財務見通しおよび成長目標の前提条件」の見出しに記載されているように、多くの前提条件に基づいており、多くのリスクの影響を受けます。経済、市場、規制環境の変化に応じて、これらの成長目標を見直し、修正する予定です。
| 成長目標 | |
| 総量(1) | 中期的には前年比年率30%以上の成長(4) |
| 収益 | 中期的には前年比年率30%以上の成長(4) |
| 調整後EBITDAマージン(2) | 長期的に50%以上(4) |
(1) 総取引高は、当社が獲得した収益ではなく、当社との契約に基づいて加盟店が処理した取引額の合計である。後述の「非IFRSおよびその他の財務指標」を参照。
(2) 為替変動の影響を除いた売上高、為替変動の影響を除いた売上高成長率、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後当期純利益、希薄化後1株当たり調整後当期純利益、資本支出控除後EBITDAは非IFRS指標である。非IFRSおよびその他の財務指標」を参照。
(3)収益以外は、非IFRSベースのガイダンスのみを提供しています。当社は、恒常為替レート調整後(非IFRS基準)の売上高、調整後EBITDA(非IFRS基準)、当期純利益(損失)の将来予想に関する調整表を提供していませんが、その理由は、そのような調整表に必要な特定の金額の予測および定量化が本質的に困難であるためです。重要な買収や売却が予想されない期間においては、従業員給付、手数料、減価償却費など、特定の費用につ いてIFRSに相当する金額を予測する根拠があると当社は考えている。しかし、予想当期純利益(損失)の算定に使用される株式報酬、純金融費用、公正価値で計上される金融商品に係る利 益(損失)、当期及び繰延税金などのその他の控除は、実際の事象により大きく変動する可能性があるため、IFRSに基 づく予想当期純利益(損失)の算定に必要なすべての控除を合理的な確実性をもって予測することはできない。これらの控除額は重要である可能性があり、その結果、IFRSの予想当期純利益(損失)がIFRSの予想調整後EBITDA(非IFRS)を大幅に下回る可能性があります。これらの記述は将来の見通しに関する情報であり、財務見通しを示す可能性があり、実際の結果は異なる可能性があります。本プレスリリースの「将来見通し情報」および「財務見通しと成長目標の前提条件」の見出しに記載されているリスクと前提条件をご参照ください。
(4) 当社は「中期」を3年以上5年未満、「長期」を5年以上7年未満と定義している。
ヌヴェイは、本日11月3日(木)午前8時30分(米国東部時間)より、2022年第3四半期決算に関する電話会議を開催いたします。電話会議の司会は、フィリップ・フェイヤー会長兼最高経営責任者(CEO)とデビッド・シュワルツ最高財務責任者(CFO)が務めます。
カンファレンス・コールは、当社のIRウェブサイト(https://investors.nuvei.com)の「イベント&プレゼンテーション」セクションからウェブキャストで生中継される。リプレイは電話会議終了後、IRウェブサイトでご覧いただけます。
カンファレンス・コールは、844-826-3033(米国/カナダ・フリーダイヤル)または412-317-5185(国際電話)にダイヤルすることで、電話でライブ・アクセスすることもできる。リプレイは電話会議の1時間後に利用可能で、844-512-2921(米国/カナダ・フリーダイヤル)、または412-317-6671(国際電話)にダイヤルすることでアクセスできます(会議IDは10171461)。リプレイは2022年11月17日(火)までご利用いただけます。
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI)は、世界中の顧客のビジネスを加速させるカナダのフィンテック企業である。Nuveiのモジュール式で柔軟かつスケーラブルな技術により、大手企業は次世代決済を受け入れ、あらゆる支払いオプションを提供し、カード発行、バンキング、リスクおよび不正管理サービスの恩恵を受けることができる。47の市場、150の通貨、586の代替支払方法でのローカルアクワイアリングで、200以上の市場でビジネスを顧客に接続し、Nuveiは、顧客とパートナーが1つの統合でローカルかつグローバルに成功するための技術と洞察を提供します。
詳細はwww.nuvei.com。
ヌヴェイの未監査の要約中間連結財務諸表は、国際会計基準審議会が公表した国際会計基準(IAS)第34号「中間財務報 告」を含む、中間財務諸表の作成に適用されるIFRSに従って作成されている。本プレスリリースに記載された情報には、非IFRS財務指標、非IFRS財務比率、および補足財務指標、すなわち調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、恒常為替レート時の売上高、恒常為替レート時の売上高成長率、恒常為替レート時の有機的売上高、恒常為替レート時の有機的売上高成長率、調整後当期純利益、基本的1株当たり調整後当期純利益、希薄化後1株当たり調整後当期純利益、資本支出控除後EBITDA、総販売数量、恒常為替レート時の総販売数量、恒常為替レート時の有機的総販売数量、およびeコマース販売数量が含まれています。これらの指標はIFRSでは認められておらず、IFRSで規定された標準的な意味を持たないため、他社が提示する類似の指標と比較できない可能性があります。したがって、他社が提示する類似の指標と比較できない可能性があります。むしろ、これらの指標は、IFRSの指標を補完する追加情報として提供され、当社の視点からの経営成績をより深く理解するためのものです。従って、これらの指標を単独で検討したり、IFRSに基づき報告された当社の財務諸表を分析する代用としたりすべきではない。これらの指標は、投資家に当社の経営成績に関する追加的な洞察を提供するために使用されるものであり、IFRSの指標にのみ依存した場合には明らかにならない可能性のあるヌヴェイの中核事業の傾向を浮き彫りにするものです。また、証券アナリスト、投資家およびその他の利害関係者は、発行体の評価において、これらの非IFRS財務指標およびその他の財務指標を頻繁に使用していると考えています。また、これらの指標は、期間ごとの業績比較を容易にするため、年間営業予算と見通しを作成するため、および経営陣の報酬の構成要素を決定するためにも使用されます。これらの指標や類似の指標は、主に企業の基本的な経営成績を評価する手段としてペイメント・テクノロジー業界で広く使用されているため、当社はこれらの指標が当社の業績に関する重要な追加的指標であると考えています。
恒常為替レートベースの収益:恒常為替レートベース売上高:恒常為替レートベース売上高とは、為替変動の影響を調整した売上高を意味する。この指標は、前年同期の為替レートの変動の影響を排除することにより、比較可能な収益の伸びを洞察するのに役立つ。当期の為替影響は、前期の四半期平均為替レートを当期の外貨建て金額に適用して計算される。
恒常為替レートベースの有機的収益:恒常為替レートベースの既存事業売上高:恒常為替レートベースの既存事業売上高とは、買収後12ヵ月間の買収事業に帰属する売上高および売却事業に帰属する売上高を除き、為替変動の影響を調整した売上高をいう。当期の為替影響は、前期の四半期平均為替レートを当期の外貨建て金額に適用して算出される。この指標は、有機的成長および買収に関連した成長に関する洞察を提供し、比較可能な収益の成長に関する有用な情報を提示するのに役立つ。
調整後EBITDA:営業外項目または非現金項目の影響を排除し、営業業績を評価する手段として調整後EBITDAを使用しています。調整後EBITDAは、金融費用(回収)、金融収益、減価償却費および償却費、法人所得税費用、買収・統合・退職費用、株式報酬および関連給与税、為替差損(益)、訴訟和解金およびその他の控除前の純利益(損失)と定義される。
調整後純利益:調整後当期純利益は、現在の税制および資本構成における業績および収益性の指標として使用される。調整後当期純利益は、買収・統合・退職費用、株式報酬および関連する給与税、為替差損(益)、買収関連無形資産の償却、およびこれらの項目に関連する法人所得税費用または回収前の当期純利益(損失)と定義される。調整後当期純利益はまた、負債に分類される普通株式および優先株式の償還価額の変動、自己株式取得債務の公正価値の変動、繰延取引費用の前倒し償却、法的和解およびその他を除外している。
資本的支出控除後調整後EBITDA:当社は、資本的支出(無形資産および有形固定資産の取得)控除後の調整後EBITDAを営業業績の補足指標として使用している。2022年度第3四半期に、この指標の構成を明確に反映させるため、「フリー・キャッシュ・フロー」から遡及的に表示を変更した。
非IFRS財務比率
恒常為替レート下での収益の伸び:恒常為替レートベース売上高成長率:恒常為替レートベース売上高成長率とは、恒常為替レートベース売上高成長率を前期の報告売上高で除した数値である。為替レートの変動による影響を排除し、前年同期との比較可能性を高めるため、恒常為替レートベース売上高成長率を使用しています。
恒常為替レートベースの有機的収益の伸び:恒常為替レートベースの有機的収益成長率とは、恒常為替レートベースの有機的収益の前年同期比変化を、比較可能な前期の有機的収益で除したものである。当社は、買収、売却および為替変動の影響を除いた前年同期比の収益動向の比較可能性を高めるため、恒常為替レートでの有機的収益成長率を使用している。
調整後EBITDAマージン: 調整後EBITDAマージンとは、調整後EBITDAを売上高で割ったもの。
基本的1株および希薄化後1株当たり調整後純利益:基本的1株当たり調整後当期純利益および希薄化後1株当たり調整後当期純利益は、1株当たりの業績および収益性を示す指標として使用しています。基本的1株当たり調整後当期純利益および希薄化後1株当たり調整後当期純利益とは、調整後当期純利益から非支配持分に帰属する当期純利益を控除した金額を、基本的および希薄化後の期中平均発行済普通株式数で除したものを意味する。希薄化後1株当たり調整後当期純利益の計算において、希薄化後加重平均発行済普通株式数に使用される株式報酬の 数は、IFRSで認められている自己株式法を用いて決定される。
当社は以下の主要業績指標を監視し、事業の評価、業績の測定、事業に影響を及ぼす傾向の特定、事業計画の策定、戦略的意思決定に役立てています。当社の主要業績指標は、他社が使用する同様の主要業績指標とは異なる方法で算出される場合があります。
調整後純利益:調整後当期純利益は、現在の税制および資本構成における業績および収益性の指標として使用される。調整後当期純利益は、買収・統合・退職費用、株式報酬および関連する給与税、為替差損(益)、買収関連無形資産の償却、およびこれらの項目に関連する法人所得税費用または回収前の当期純利益(損失)と定義される。調整後当期純利益はまた、負債に分類される普通株式および優先株式の償還価額の変動、自己株式取得債務の公正価値の変動、繰延取引費用の前倒し償却、法的和解およびその他を除外している。
資本的支出控除後調整後EBITDA:当社は、資本的支出(無形資産および有形固定資産の取得)控除後の調整後EBITDAを営業業績の補足指標として使用している。2022年度第3四半期に、この指標の構成を明確に反映させるため、「フリー・キャッシュ・フロー」から遡及的に表示を変更した。
非IFRS財務比率
恒常為替レート下での収益の伸び:恒常為替レートベース売上高成長率:恒常為替レートベース売上高成長率とは、恒常為替レートベース売上高成長率を前期の報告売上高で除した数値である。為替レートの変動による影響を排除し、前年同期との比較可能性を高めるため、恒常為替レートベース売上高成長率を使用しています。
恒常為替レートベースの有機的収益の伸び:恒常為替レートベースの有機的収益成長率とは、恒常為替レートベースの有機的収益の前年同期比変化を、比較可能な前期の有機的収益で除したものである。当社は、買収、売却および為替変動の影響を除いた前年同期比の収益動向の比較可能性を高めるため、恒常為替レートでの有機的収益成長率を使用している。
調整後EBITDAマージン: 調整後EBITDAマージンとは、調整後EBITDAを売上高で割ったもの。
基本的1株および希薄化後1株当たり調整後純利益:基本的1株当たり調整後当期純利益および希薄化後1株当たり調整後当期純利益は、1株当たりの業績および収益性を示す指標として使用しています。基本的1株当たり調整後当期純利益および希薄化後1株当たり調整後当期純利益とは、調整後当期純利益から非支配持分に帰属する当期純利益を控除した金額を、基本的および希薄化後の期中平均発行済普通株式数で除したものを意味する。希薄化後1株当たり調整後当期純利益の計算において、希薄化後加重平均発行済普通株式数に使用される株式報酬の 数は、IFRSで認められている自己株式法を用いて決定される。
当社は以下の主要業績指標を監視し、事業の評価、業績の測定、事業に影響を及ぼす傾向の特定、事業計画の策定、戦略的意思決定に役立てています。当社の主要業績指標は、他社が使用する同様の主要業績指標とは異なる方法で算出される場合があります。
本プレスリリースには、2022年12月31日に終了する3カ月間および2022年12月31日に終了する1年間の総販売台数、売上高、恒常為替レートによる売上高および調整後EBITDAに関するNuveiの見通し、ならびに総販売台数、売上高および調整後EBITDAマージンに関する中長期的な目標など、適用される証券取引法で定義される意味での「将来予想情報」が含まれています。将来の見通しに関する情報は、「かもしれない」、「だろう」、「はずだ」、「かもしれない」、「期待する」、「意図する」、「推定する」、「予想する」、「計画する」、「予見する」、「信じる」、「継続する」などの用語や表現、これらの否定形、および仮定への言及を含む類似の用語の使用によって識別されますが、すべての将来の見通しに関する情報にこれらの用語や表現が含まれているわけではありません。特に、将来の結果、業績、成果、見通し、機会、または当社が事業を展開する市場に関する当社の期待、業界の動向および対処可能な市場の規模と成長率に関する期待、当社の事業計画と成長戦略、当社のソリューションの対処可能な市場機会、成長およびクロスセリングの機会に関する期待、対処可能な市場のシェアを拡大する意図、当社の営業およびマーケティング活動のコストと成功、既存の関係を拡大する意図、垂直市場へのさらなる浸透、新しい地理的市場への参入、国際市場への進出とさらなる浸透、買収を選択的に追求し、成功裏に統合する意図と期待される買収の成果と利益、当社の事業に対する将来の投資と予想される資本支出、当社のプラットフォームとソリューションを継続的に革新し、差別化し、強化する意図、規制対象となる活動や業界に対する継続的な法規制の予想ペース、当社の競争力および業界における競争上の地位、当社の収益、収益構成および当社ソリューションの収益創出可能性に関する期待、当社の利益率および将来の収益性に関する期待、当社の財務見通しおよびガイダンス、ならびに様々な財務指標における中長期目標、およびCOVID-19パンデミックの将来的な影響は、将来の見通しに関する情報です。制裁措置の潜在的影響を含むロシアとウクライナの紛争も、ここに記載された特定の要因の影響を強める可能性があります。
また、将来の出来事や状況に関する期待、意図、予測、その他の特徴に言及する記述には、将来見通し情報が含まれています。将来見通し情報を含む記述は過去の事実ではなく、将来の出来事や状況に関する経営陣の期待、見積もり、予測を表しています。将来の見通しに関する情報は、特に一般的な経済状況や業界内の競争環境などに関する、経営陣の確信と仮定、および経営陣が現在入手可能な情報に基づいています。財務見通しと成長目標の前提条件」もご参照ください。
別段の記載がない限り、将来の見通しに関する情報は、本書の日付以降に発表または完了する可能性のある合併、買収、事業分離または企業結合の潜在的な影響を考慮したものではありません。ここに記載されている将来の見通しに関する情報は、当社が合理的であると判断する前提に基づいていますが、実際の結果は将来の見通しに関する情報と異なる可能性があるため、投資家の皆様はこれらの情報に過度に依存しないようご注意ください。また、当社の財務見通しは、適用される証券取引法に規定される財務見通しを構成するものであり、当社の財務業績に関する経営陣の予想をご理解いただくことを目的としており、他の目的には適さない可能性があることにご留意ください。当社の中長期の成長目標は、当社が中長期の戦略的優先事項を実行する際の道標となるものであり、読者が経営目標に向けた進捗状況を測定する際の一助とする目的で提供されており、他の目的には適さない場合があることにご留意ください。
将来の見通しに関する情報には、既知および未知のリスクおよび不確実性が含まれており、その多くは当社が制御できないものであるため、実際の結果は、かかる将来の見通しに関する情報に開示されている、またはかかる情報によって暗示されているものとは大きく異なる可能性があります。これらのリスクおよび不確実性には、2022年3月8日に提出された当社の年次情報フォーム(以下「AIF」)の「リスク要因」で詳述されているリスク要因が含まれますが、これらに限定されるものではありません。特に、当社の財務見通しおよび中長期目標は、以下のリスクおよび不確実性に左右されます:
従って、ここに記載されている将来の見通しに関する情報はすべて、前述の注意書きによって限定されており、当社が予測する結果や展開が実現する保証はなく、また、仮に実質的に実現したとしても、当社の事業、財務状況、経営成績に期待通りの結果や影響を与える保証はありません。別段の記載がない限り、または文脈上別段の記載がない限り、ここに記載されている将来の見通しに関する情報は、本書の日付現在、または別段の記載がある日付現在(該当する場合)における当社の予想を表すものであり、当該日付以降に変更される可能性があります。ただし、当社は、新たな情報、将来の出来事、またはその他の結果にかかわらず、かかる将来予想に関する情報を更新または修正する意図、義務、または引き受けを、適用される法律で義務付けられている場合を除き、一切否認します。
2022年後半の財務見通しは、米ドル高による為替逆風が前回予想よりも大きくなること、デジタル資産と暗号通貨のボラティリティが前回予想よりも高く、取引量が減少すること、インフレ率の上昇と金利上昇による潜在的な影響が下半期に個人消費への圧力を強める可能性があることを想定している。更新された財務見通し、特に調整後EBITDA、および調整後EBITDAマージンの長期成長目標は、流通、マーケティング、イノベーション、テクノロジーへの投資を加速する当社の戦略を反映している。売上高に対する比率で見ると、流通、マーケティング、革新、技術への投資が時間の経過とともに正常化するにつれて、これらの費用は減少すると予想されます。
当社の財務見通しと成長目標は、以下を含む多くの追加的仮定に基づいている:
投資家
アンソニー・ガースタイン
ヴァイス・プレジデント、インベスター・リレーションズ部長
anthony.gerstein@nuvei.com
(単位:千米ドル(株式および1株当たり金額を除く)
| 2023年9月30日までの3ヶ月間9月30日 | 2023年9月30日までの9ヶ月間9月30日 | |||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| $ | $ | $ | $ | |
| 収益 | 197,146 | 183,932 | 622,984 | 512,651 |
| 売上原価 | 38,363 | 38,332 | 121,259 | 98,640 |
| 売上総利益 | 158,783 | 145,600 | 501,725 | 414,011 |
| 販売費および一般管理費 | 149,184 | 106,076 | 442,501 | 290,382 |
| 営業利益 | 9,599 | 39,524 | 59,224 | 123,629 |
| 金融収益 | (4,131) | (538) | (6,427) | (2,309) |
| 金融費用 | 7,859 | 5,131 | 13,627 | 11,878 |
| 純金融費用 | 3,728 | 4,593 | 7,200 | 9,569 |
| 為替差損益 | (12,528) | 727 | (20,415) | 1,973 |
| 税引前利益 | 18,399 | 34,204 | 72,439 | 112,087 |
| 法人所得税 | 5,393 | 6,202 | 19,836 | 17,381 |
| 当期純利益 | 13,006 | 28,002 | 52,603 | 94,706 |
| その他の包括利益(損失) | ||||
| その後損益に再分類される可能性のある項目 | ||||
| 海外事業-為替換算差額 | (33,599) | (9,572) | (64,054) | (20,111) |
| 包括利益(損失) | (20,593) | 18,430 | (11,451) | 74,595 |
| に帰属する当期純利益: | ||||
| 当社普通株主 | 11,710 | 26,841 | 48,692 | 91,485 |
| 非支配持分 | 1,296 | 1,161 | 3,911 | 3,221 |
| 13,006 | 28,002 | 52,603 | 94,706 | |
| に帰属する包括利益(損失): | ||||
| 当社普通株主 | (21,889) | 17,269 | (15,362) | 71,374 |
| 非支配持分 | 1,296 | 1,161 | 3,911 | 3,221 |
| (20,593) | 18,430 | (11,451) | 74,595 | |
| 株当たり当期純利益 | ||||
| 当社の普通株主に帰属する1株当たり当期純利益 | ||||
| Basic | 0.08 | 0.19 | 0.34 | 0.66 |
| 希薄化 | 0.08 | 0.19 | 0.34 | 0.64 |
| 加重平均発行済普通株式数 | ||||
| Basic | 141,311,785 | 139,252,523 | 141,866,671 | 138,728,421 |
| 希薄化 | 143,716,424 | 144,006,451 | 145,186,798 | 143,452,170 |
| 連結キャッシュ・フロー計算書(単位:千米ドル) | ||
| 9月30日に終了した9ヵ月間, | 2022 | 2021 |
| $ | $ | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益 | 52,603 | 94,706 |
| の調整: | ||
| 有形固定資産の減価償却費 | 5,936 | 4,276 |
| 無形資産償却 | 73,822 | 60,614 |
| 契約資産の償却 | 1,425 | 1,585 |
| 株式ベースの支払い | 103,666 | 20,245 |
| 純金融費用 | 7,200 | 9,569 |
| 為替差損益 | (20,415) | 1,973 |
| 法人所得税 | 19,836 | 17,381 |
| 非現金運転資本項目の変動 | (17,050) | 15,269 |
| 支払利息 | (15,152) | (9,559) |
| 受取利息 | 4,577 | 117 |
| 法人税等の支払額(純額) | (23,295) | (14,291) |
| 193,153 | 201,885 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業買収(取得現金控除後 | - | (387,654) |
| 買収関連偶発対価の支払 | (2,027) | - |
| 有形固定資産の取得 | (8,681) | (3,564) |
| 無形資産の取得 | (25,130) | (13,963) |
| その他の非流動資産の減少 | 726 | 9,756 |
| 第三者に対する前渡金の純減少額 | 1,884 | 7,924 |
| (33,228) | (387,501) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得および消却 | (109,158) | - |
| 株式発行による取引費用 | (903) | (74) |
| ストック・オプションの行使による収入 | 1,474 | 6,499 |
| 借入金返済 | (3,840) | - |
| 貸付金および借入金による収入 | - | 300,000 |
| 貸付金および借入金に関連する取引費用 | - | (5,373) |
| リース債務の支払 | (2,674) | (1,962) |
| 非支配持分の購入 | (39,751) | - |
| 子会社が非支配持分に対して支払った配当金 | (260) | (880) |
| (155,112) | 298,210 | |
| 為替レートの変動が現金に与える影響 | 223 | (4,582) |
| 現金および現金同等物の純増加額 | 5,036 | 108,012 |
| 現金及び現金同等物 – 期首残高 | 748,576 | 180,722 |
| 現金及び現金同等物 – 期末残高 | 753,612 | 288,734 |
(単位:千米ドル)
| 2023年9月30日までの3ヶ月間9月30日 | 2023年9月30日までの9ヶ月間9月30日 | |||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| $ | $ | $ | $ | |
| 当期純利益 | 13,006 | 28,002 | 52,603 | 94,706 |
| 金融費用 | 7,859 | 5,131 | 13,627 | 11,878 |
| 金融収益 | (4,131) | (538) | (6,427) | (2,309) |
| 減価償却費 | 26,269 | 23,152 | 79,758 | 64,890 |
| 法人所得税 | 5,393 | 6,202 | 19,836 | 17,381 |
| 買収・統合・退職費用(a) | 11,324 | 7,218 | 21,490 | 17,058 |
| 株式ベースの支払いおよび関連する給与税(b) | 33,819 | 11,187 | 103,763 | 20,245 |
| 為替差損益 | (12,528) | 727 | (20,415) | 1,973 |
| 和解金およびその他(c) | 190 | (138) | 1,397 | (42) |
| 調整後EBITDA | 81,201 | 80,943 | 265,632 | 225,780 |
| 有形固定資産および無形資産の取得 | (12,724) | (6,402) | (33,811) | (17,527) |
| 調整後EBITDA(資本支出控除後 | 68,477 | 74,541 | 231,821 | 208,253 |
(単位:千米ドル(1株および1株当たり金額を除く)
| 2023年9月30日までの3ヶ月間9月30日 | 2023年9月30日までの9ヶ月間9月30日 | |||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| $ | $ | $ | $ | |
| 当期純利益 | 13,006 | 28,002 | 52,603 | 94,706 |
| 自己株式取得負債の公正価値の変動 | - | - | (5,710) | - |
| 買収関連無形資産の償却(a) | 22,427 | 20,042 | 68,904 | 56,151 |
| 買収・統合・退職費用(b) | 11,324 | 7,218 | 21,490 | 17,058 |
| 株式ベースの支払いおよび関連給与税(c) | 33,819 | 11,187 | 103,763 | 20,245 |
| 為替差損益 | (12,528) | 727 | (20,415) | 1,973 |
| 和解金およびその他(d) | 190 | (138) | 1,397 | (42) |
| 調整 | 55,232 | 39,036 | 169,429 | 95,385 |
| 調整に関する法人所得税費用(e) | (5,803) | (4,697) | (15,882) | (12,083) |
| 調整後純利益 | 62,435 | 62,341 | 206,150 | 178,008 |
| 非支配持分に帰属する当期純利益 | (1,296) | (1,161) | (3,911) | (3,221) |
| 当社普通株主に帰属する調整後純利益 | 61,139 | 61,180 | 202,239 | 174,787 |
| 加重平均発行済普通株式数 | ||||
| Basic | 141,311,785 | 139,252,523 | 141,866,671 | 138,728,421 |
| 希薄化 | 143,716,424 | 144,006,451 | 145,186,798 | 143,452,170 |
| 当社普通株主に帰属する調整後1株当たり純利益(f) | ||||
| Basic | 0.43 | 0.44 | 1.43 | 1.26 |
| 希薄化 | 0.43 | 0.42 | 1.39 | 1.22 |
以下の表は、加盟店の請求先に基づく地域別の売上高をまとめたものである:
| 2023年9月30日までの3ヶ月間9月30日 | 変更 | 2023年9月30日までの9ヶ月間9月30日 | 変更 | ||||||||
| (単位:千米ドル、%表示は除く) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||
| $ | $ | $ | % | $ | $ | $ | % | ||||
| 収益 | |||||||||||
| ヨーロッパ、中東、アフリカ | 105,520 | 101,335 | 4,185 | 4 % | 350,039 | 266,902 | 83,137 | 31 % | |||
| 北米 | 83,087 | 76,020 | 7,067 | 9 % | 247,170 | 225,028 | 22,142 | 10 % | |||
| ラテンアメリカ | 7,588 | 5,929 | 1,659 | 28 % | 20,924 | 16,437 | 4,487 | 27 % | |||
| アジア太平洋 | 951 | 648 | 303 | 47 % | 4,851 | 4,284 | 567 | 13 % | |||
| 197,146 | 183,932 | 13,214 | 7 % | 622,984 | 512,651 | 110,333 | 22 % | ||||
以下の表は、売上高と恒常為替レート調整後売上高および恒常為替レート調整後売上高成長率の調整表である:
| (単位:千米ドル(%表示は除く) | 2022年9月30日までの3ヶ月間2022年9月30日 | 2021年9月30日までの3ヶ月間2021年9月30日 | |||||
| 報告通りの収益 | 収益への為替影響 | 為替変動の影響を除いたベース | 報告通りの収益 | 収益の伸び | 恒常通貨ベースでは増収 | ||
| $ | $ | $ | $ | ||||
| 収益 | 197,146 | 11,490 | 208,636 | 183,932 | 7 % | 13 % | |
以下の表は、売上高を恒常為替レート調整後の既存事業売上高および恒常為替レート調整後の既存事業売上高成長率と調整したものである:
| (単位:千米ドル(%表示は除く) | 2022年9月30日までの3ヶ月間2022年9月30日 | 2021年9月30日までの3ヶ月間2021年9月30日 | |||||||||
| 報告通りの収益 | 買収による収入 (a) | 売却による収入 | 既存事業売上高に対する為替影響 | 恒常為替レートベースの既存事業売上高 | 報告通りの収益 | 売却による収入 | 比較可能な有機的収益 | 収益の伸び | 為替変動の影響を除いた既存事業売上高の伸び | ||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||
| 収益 | 197,146 | (7,345) | - | 10,999 | 200,800 | 183,932 | - | 183,932 | 7 % | 9 % | |
| (単位:千米ドル(%表示は除く) | 2022年9月30日までの9ヶ月間2022年9月30日 | 2021年9月30日までの9ヶ月間2021年9月30日 | |||||||||
| 報告通りの収益 | 買収による収入 (a) | 売却による収入 | 既存事業売上高に対する為替影響 | 恒常為替レートベースの既存事業売上高 | 報告通りの収益 | 売却による収入 | 比較可能な有機的収益 | 収益の伸び | 為替変動の影響を除いた既存事業売上高の伸び | ||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||
| 収益 | 622,984 | (37,608) | - | 26,712 | 612,088 | 512,651 | - | 512,651 | 22 % | 19 % | |
(a) 当社は、2021年8月3日にMazooma Technical Services Inc.(Ltd.(以下「シンプレクス」)およびPaymentez LLC(以下「ペイメントス」)を2021年9月1日に買収した。
Nuvei Corporation (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) は本日、2021 年 9 月 30 日をもって終了した第 3 四半期の決算を発表した。
ヌヴェイは米ドル建てで、国際財務報告基準(IFRS)に準拠して報告している。
2021年11月9日、モントリオール発 -繁盛ブランドのグローバル決済テクノロジー・パートナーであるNuvei Corporation(以下「Nuvei」または「当社」)(Nasdaq: NVEI)(TSX: NVEI)は本日、2021年9月30日に終了した第3四半期の決算を発表しました。
「ヌヴェイのフィリップ・フェイヤー会長兼最高経営責任者(CEO)は次のように述べています。「第3四半期は、従来の見通しを上回る業績を達成し、革新的な新製品ソリューションを発表し、代替決済手段(APM)のポートフォリオを拡大し、いくつかのエキサイティングな新規顧客獲得を発表し、対応可能な市場、製品能力、地理的な足跡を強化・拡大する3件の買収を完了するなど、多くの重要なマイルストーンを達成しました。「第3四半期はトロント証券取引所での株式公開1周年記念日でもあり、10月初旬には米国ナスダック市場への新規株式公開にも成功しました。ヌヴェイの全チームのたゆまぬ貢献と、これらすべてを可能にしたことに感謝したい。当社の業績は、単一の統合プラットフォームを通じて、国、通貨、決済の種類に関係なく、顧客が顧客とさらにつながることができるよう、たゆまぬ努力を続けていることに支えられています。当社は引き続き事業の大きな勢いを経験しており、持続可能で収益性の高い成長に向けて十分な態勢を整えています。私たちはこの業績を誇りに思うと同時に、2021年通年の業績見通しを引き上げ、以前に発表した中長期的な成長目標を改めて表明します。"
2021年12月31日に終了する3カ月間および通期について、ヌヴェイは総数量(1)、売上高および調整後EBITDA(2)が以下の範囲になると予想している。2021年9月30日に終了した3カ月間の業績が好調であり、売上高および調整後EBITDA(2)の見通しを上回ったこと、また事業の勢いが継続していることを考慮し、経営陣は2021年12月31日に終了する年度の財務見通しを引き上げる。更新された財務見通し、特に調整後EBITDA(2)は、流通、マーケティング、革新、技術、および最近のMazooma買収によるインフラへの投資を加速する当社の戦略を反映している。当社はこれらの投資が成長計画を支えるものと期待している。財務見通しには、最近完了したシンプレクス社とペイメント社の買収も含まれている。
財務見通しは、本プレスリリースの「将来の見通しに関する情報」の見出しの下に記載されている多くの仮定に基づくものであり、完全に限定されています。また、ヌヴェイの見通しは、適用される証券取引法の意味における「財務見通し」を構成するものであり、読者が当社の財務業績を理解し、経営目標に向けた進捗状況を測定することを支援する目的で提供されるものであり、他の目的には適さない可能性があることにご留意ください。
| 2021年12月31日までの3ヶ月間 | 決算期 2021年12月31日 | ||
| (単位:米ドル) | $ | $ | $ |
| 前へ | 更新 | ||
| 総量(1)(単位:億) | 25.5 - 26.5 | 88 - 91 | 90 - 91 |
| 収入(単位:百万ドル) | 204 - 210 | 690 - 705 | 717 - 723 |
| 調整後EBITDA(2)(単位:百万ドル) | 86 - 90 | 295 - 305 | 312 - 316 |
Nuveiの中期的(3)な年間総取扱高(1)および売上高の成長目標、ならびに長期的な調整後EBITDAマージン(2)の目標は下表のとおりである。当社は、地理的拡大、製品の革新、既存加盟店顧客とのウォレットシェアの拡大、直販チャネルを通じた新規加盟店顧客の獲得と販売パイプラインの成長、および当社がサービスを提供する業界の追い風を原動力とする中核事業の勢いと業績の継続により、中期的(3)および長期的(3)目標の達成を見込んでいる。
| 成長目標 | |
| 総量(1) | 中期的に年間30%以上の成長(3) |
| 収益 | 中期的に年間30%以上の成長(3) |
| 調整後EBITDAマージン(2) | 長期的に50%(3) |
(1) 総取扱高は、当社による収益を示すものではなく、当社との契約に基づいて加盟店が処理した取引の合計金額です。総取扱高については、当社の最新の「財政状態および経営成績についての経営陣による検討および分析」で詳しく説明している。
(2) 調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後純利益は非IFRS指標である。非IFRS指標」を参照。
(3) 「中期」および「長期」は、当社が定義したものではなく、また定義する予定もありません。これらの目標は、予測、予想、または期待される成果として考慮されるべきではなく、むしろ当社の戦略の実行から生じる可能性のある目標です。これらの成長目標は、本プレスリリースの「将来予測情報」の見出しの下に記載されている多くの仮定に基づくものであり、完全に限定されたものです。
ヌヴェイは本日11月9日午前8時30分(米国東部時間)より、2021年第3四半期決算に関する電話会議を開催する。電話会議の司会は、フィリップ・フェイヤー会長兼最高経営責任者(CEO)とデビッド・シュワルツ最高財務責任者(CFO)が務めます。
カンファレンス・コールは、当社のIRウェブサイト(https://investors.nuvei.com)の「イベント&プレゼンテーション」セクションからウェブキャストで生中継される。リプレイは電話会議終了後、IRウェブサイトでご覧いただけます。
カンファレンス・コールは、877-425-9470(米国/カナダ・フリーダイヤル)または201-389-0878(国際電話)にダイヤルすることで、電話でライブ・アクセスすることもできる。リプレイは電話会議の1時間後に利用可能で、844-512-2921(米国/カナダ・フリーダイヤル)または412-317-6671(国際電話)にダイヤルすることでアクセスできる。リプレイは2021年11月23日(火)までご利用いただけます。
私たちはNuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI)であり、繁栄するブランドのグローバル決済テクノロジーパートナーです。私たちは、企業が地域的・世界的に成功するために必要なインテリジェンスとテクノロジーを、1つの統合によって提供し、より速く、より遠くへと企業を前進させます。ペイメント・テクノロジーとコンサルティングを統合することで、企業がペイメントの障壁を取り除き、運営コストを最適化し、受入率を向上できるよう支援します。当社独自のプラットフォームは、シームレスなペイインおよびペイアウト機能を提供し、世界204市場の加盟店とその顧客を結びつけ、45市場のローカルアクワイアリングに対応しています。500以上のローカルおよび代替決済手段、約150の通貨、40の暗号通貨をサポートしているため、加盟店はあらゆる決済機会を捉えることができます。私たちの目的は、世界をローカル・マーケットプレイスにすることです。
詳細については、www.nuvei.com をご覧ください。
ヌヴェイの未監査の要約中間連結財務諸表は、国際会計基準審議会が公表したIFRSに準拠して作成されています。本プレスリリースに記載された情報には、IFRS非適用の財務指標、すなわち調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後純利益、基本的1株当たり調整後純利益、希薄化後1株当たり調整後純利益が含まれています。これらの指標はIFRSでは認識されておらず、IFRSで規定された標準的な意味を有していないため、他社が提示する類似の指標と比較できる可能性は低い。これらの指標は、IFRSの指標を補完する追加的な情報として提供されるものであり、経営陣の視点か ら当社の経営成績をより深く理解するためのものである。従って、これらの指標を単独で検討したり、IFRSに基づき報告される当社の財務情報の分析の代用としたりすべきではない。調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後当期純利益、基本的1株当たり調整後当期純利益、希薄化後1株当たり調整後当期純利益は、投資家に当社の経営成績の補足的な指標を提供するために使用されるものであり、IFRSの指標のみに依存した場合には明らかにならない可能性のある、ヌヴェイの中核事業の傾向を浮き彫りにするものです。当社の経営陣はまた、証券アナリスト、投資家、その他の利害関係者が発行体の評価にIFRS以外の指標を頻繁に使用すると考えている。また、当社の経営陣は、期間ごとの経営成績の比較を容易にするため、年次の経営予算および見通しを作成するため、ならびに経営陣の報酬の構成要素を決定するために、IFRS以外の指標を使用しております。当社の経営陣は、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後当期純利益、基本的1株当たり調整後当期純利益、希薄化後1株当たり調整後当期純利益が、当社の業績を補足する重要な指標であると考えています。これらの指標の説明と調整については、経営陣による検討と分析の「非IFRS指標」の項を参照してください。
本プレスリリースには、2021年12月31日までの3ヶ月間および1年間の総販売台数、売上高および調整後EBITDAに関するNuveiの見通し、ならびに総販売台数、売上高および調整後EBITDAに関する中長期的な目標など、適用される証券取引法で定義される意味での「将来予想情報」が含まれています。場合によっては、「計画」、「目標」、「予想する」または「予想しない」、「予想される」、「機会が存在する」、「予算」、「予定」、「見積もり」、「見通し」、「予測」、「予想」、「見込み」などの将来の見通しに関する用語の使用により、将来の見通しに関する情報を特定することができます、「戦略」、「意図する」、「予想する」、「予想しない」、「確信する」、またはそのような語句の変形、あるいは特定の行動、事象、結果について「可能性がある」、「可能性がある」、「だろう」、「かもしれない」、「する予定である」、「発生する」、「達成される」という記述、これらの否定、および類似の用語。また、将来の出来事や状況に関する期待、意図、予測、その他の特徴に言及する記述には、将来の見通しに関する情報が含まれています。将来予測情報を含む記述は、過去の事実ではなく、将来の出来事や状況に関する経営陣の期待、見積もり、予測を表しています。売上高、調整後EBITDAおよび調整後EBITDAマージンに関するNuveiの見通しおよび目標は、場合により、適用される証券取引法の意味における「財務見通し」にも該当し、当社の財務実績を理解し、経営目標に向けた進捗状況を測定する上で読者を支援する目的で提供されるものであり、他の目的には適切でない可能性があることにご注意ください。将来の見通しに関する情報には、既知および未知のリスクおよび不確実性が含まれており、その多くは当社が制御できないため、実際の結果は、かかる将来の見通しに関する情報に開示されている、またはかかる情報によって暗示されているものとは大きく異なる可能性があります。これらのリスクおよび不確実性には、当社が2021年3月17日に提出した年次情報フォームの「リスク要因」に記載されているものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。将来の見通しに関する情報は、経営陣の信念および仮定、ならびに経営陣が現在入手可能な情報に基づいています。特に、ここに記載された総販売数量、売上高、調整後EBITDAおよび調整後EBITDAマージンに関する経営陣の評価、見通しおよび目標は、一般的に以下の仮定に基づいています:(a) Nuveiの業績が予想通り継続すること、(b) COVID-19のパンデミックおよびウイルス封じ込めのための措置にもかかわらず、当社が主要な戦略的成長優先事項に対して効果的な実行を継続すること、(c) 新規顧客を追加しながら既存顧客基盤を維持し成長し続けること、(d) 当社が買収または売却を完了しないこと、(e) 経済状況が期間を通じて比較的安定して推移すること、(g)為替レートの変動や金融市場の変動がないこと、(h)法規制に重大な変更がないこと、(i)現行の税法が有効であり、重大な変更がないこと。本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する情報は、経営陣が合理的であると考える仮定に基づいていますが、実際の結果は将来の見通しに関する情報と異なる可能性があるため、これらの情報に過度に依存しないようご注意ください。別段の記載がない限り、または文脈上別段の記載がない限り、本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する情報は、本プレスリリースの日付現在において提供されたものであり、当社は、適用法により要求される場合を除き、新たな情報、将来の事象またはその他の結果にかかわらず、かかる将来の見通しに関する情報を更新または修正する義務を負うものではありません。
投資家
アンソニー・ガースタイン
ヴァイス・プレジデント、インベスター・リレーションズ部長
anthony.gerstein@nuvei.com
(単位:千米ドル(株式および1株当たり金額を除く)
| 前第1四半期 9月30日 | 前第3四半期連結累計期間 9月30日 | |||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
| $ | $ | $ | $ | |
| 収益 | 183,932 | 93,755 | 512,651 | 260,319 |
| 売上原価 | 38,332 | 17,007 | 98,640 | 45,736 |
| 売上総利益 | 145,600 | 76,748 | 414,011 | 214,583 |
| 販売費および一般管理費 | 106,076 | 60,776 | 290,382 | 166,535 |
| 営業利益 | 39,524 | 15,972 | 123,629 | 48,048 |
| 金融収益 | (538) | (1,375) | (2,309) | (4,170) |
| 金融費用 | 5,131 | 101,255 | 11,878 | 156,597 |
| 純金融費用 | 4,593 | 99,880 | 9,569 | 152,427 |
| 為替差損益 | 727 | (9,544) | 1,973 | 17,889 |
| 税引前利益(損失 | 34,204 | (74,364) | 112,087 | (122,268) |
| 法人所得税 | 6,202 | 3,505 | 17,381 | 3,979 |
| 当期純利益(損失) | 28,002 | (77,869) | 94,706 | (126,247) |
| その他の包括利益(損失) | ||||
| その後損益に再分類される可能性のある項目 | ||||
| 海外事業-為替換算差額 | (9,572) | (8,849) | (20,111) | 14,461 |
| 包括利益(損失) | 18,430 | (86,718) | 74,595 | (111,786) |
| に帰属する当期純利益(損失): | ||||
| 当社普通株主 | 26,841 | (78,579) | 91,485 | (127,956) |
| 非支配持分 | 1,161 | 710 | 3,221 | 1,709 |
| 28,002 | (77,869) | 94,706 | (126,247) | |
| に帰属する包括利益(損失): | ||||
| 当社普通株主 | 17,269 | (87,428) | 71,374 | (113,495) |
| 非支配持分 | 1,161 | 710 | 3,221 | 1,709 |
| 18,430 | (86,718) | 74,595 | (111,786) | |
| 1株当たり当期純利益(損失 | ||||
| 普通株主に帰属する1株当たり当期純利益(損失 | ||||
| Basic | 0.19 | (0.88) | 0.66 | (1.49) |
| 希薄化 | 0.19 | (0.88) | 0.64 | (1.49) |
| 加重平均発行済普通株式数 | ||||
| Basic | 139,252,523 | 89,217,178 | 138,728,421 | 86,153,927 |
| 希薄化 | 144,006,451 | 89,217,178 | 143,452,170 | 86,153,927 |
(単位:千米ドル)
| 2023年9月30日までの3ヶ月間9月30日 | 2023年9月30日までの9ヶ月間9月30日 | |||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
| $ | $ | $ | $ | |
| 当期純利益(損失) | 28,002 | (77,869) | 94,706 | (126,247) |
| 金融費用 | 5,131 | 101,255 | 11,878 | 156,597 |
| 金融収益 | (538) | (1,375) | (2,309) | (4,170) |
| 減価償却費 | 23,152 | 16,931 | 64,890 | 51,264 |
| 法人所得税 | 6,202 | 3,505 | 17,381 | 3,979 |
| 買収・統合・退職費用(a) | 7,218 | 2,418 | 17,058 | 5,296 |
| 株式ベースの支払い(b) | 11,187 | 6,472 | 20,245 | 7,207 |
| 為替差損益 | 727 | (9,544) | 1,973 | 17,889 |
| 法的和解およびその他(c) | (138) | (802) | (42) | (146) |
| 調整後EBITDA(d) | 80,943 | 40,991 | 225,780 | 111,669 |
| 第三者からの立替金 - 受取商人残金(e) | 1,854 | 3,848 | 7,720 | 9,516 |
| 連結財政状態計算書(単位:千米ドル) | ||
| 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | |
| $ | $ | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金 | 288,734 | 180,722 |
| 売上債権およびその他の債権 | 43,276 | 32,055 |
| インベントリー | 419 | 80 |
| 前払費用 | 6,920 | 4,727 |
| 未収還付法人税等 | 4,156 | 6,690 |
| 1年内返済予定の前渡金 | 4,630 | 8,520 |
| 1年内契約資産 | 1,524 | 1,587 |
| 分離前流動資産合計 | 349,659 | 234,381 |
| 分離基金 | 592,388 | 443,394 |
| 流動資産合計 | 942,047 | 677,775 |
| 非流動資産 | ||
| 第三者への立替金 | 21,040 | 38,478 |
| 有形固定資産 | 16,750 | 16,537 |
| 無形資産 | 756,593 | 524,232 |
| のれん代 | 1,133,864 | 969,820 |
| 繰延税金資産 | 13,472 | 3,785 |
| 契約資産 | 1,063 | 1,300 |
| プロセッサー預託金 | 5,562 | 13,898 |
| その他の非流動資産 | 3,017 | 1,944 |
| 総資産 | 2,893,408 | 2,247,769 |
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務およびその他の債務 | 98,492 | 64,779 |
| 未払法人税等 | 22,319 | 7,558 |
| 1年以内に返済予定の営業貸付金および借入金 | 8,485 | 2,527 |
| その他の流動負債 | 10,110 | 7,132 |
| 加盟店預り金控除前の流動負債合計 | 139,406 | 81,996 |
| 加盟店による | 592,388 | 443,394 |
| 流動負債合計 | 731,794 | 525,390 |
| 非流動負債 | ||
| 貸付金および借入金 | 501,385 | 212,726 |
| 繰延税金負債 | 75,320 | 50,105 |
| その他の非流動負債 | 7,757 | 1,659 |
| 負債合計 | 1,316,256 | 789,880 |
| エクイティ | ||
| 親会社株主に帰属する持分 | ||
| 株式資本 | 1,644,611 | 1,625,785 |
| 拠出剰余金 | 38,688 | 11,966 |
| 赤字 | (119,557) | (211,042) |
| その他の包括利益累計額 | 2,359 | 22,470 |
| 1,566,101 | 1,449,179 | |
| 非支配持分 | 11,051 | 8,710 |
| 資本合計 | 1,577,152 | 1,457,889 |
| 負債および資本合計 | 2,893,408 | 2,247,769 |
| 連結キャッシュ・フロー計算書(単位:千米ドル) | ||
| 9月30日に終了した9ヵ月間 | 2021 | 2020 |
| $ | $ | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益(損失) | 94,706 | (126,247) |
| の調整: | ||
| 有形固定資産の減価償却費 | 4,276 | 4,142 |
| 無形資産償却 | 60,614 | 47,122 |
| 契約資産の償却 | 1,585 | 1,697 |
| 株式ベースの支払い | 20,245 | 7,207 |
| 純金融費用 | 9,569 | 152,427 |
| 為替差損 | 1,973 | 17,889 |
| 子会社売却に伴う減損 | - | 338 |
| 法人所得税 | 17,381 | 3,979 |
| 非現金運転資本項目の変動 | 15,386 | (6,713) |
| 支払利息 | (9,559) | (42,293) |
| 法人税等 | (14,291) | (10,579) |
| 201,885 | 48,969 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業買収(取得現金控除後 | (387,654) | - |
| 子会社売却による収入(現金控除後 | - | 19,045 |
| その他の非流動資産の減少(増加)額 | 9,756 | (1,080) |
| 第三者に対する前渡金の純減少額 | 7,924 | 2,127 |
| 有形固定資産の取得 | (3,564) | (1,701) |
| 無形資産の取得 | (13,963) | (10,570) |
| (387,501) | 7,821 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金および借入金による収入 | 300,000 | - |
| 貸付金および借入金に関連する取引費用 | (5,373) | (293) |
| ストック・オプションの行使による収入 | 6,499 | - |
| 劣後議決権付株式の発行による収入 | - | 758,597 |
| 普通株式発行による取引費用 | (74) | (38,561) |
| 株主からの転換社債の返済 | - | (93,384) |
| 借入金返済 | - | (642,786) |
| リース債務の支払 | (1,962) | (1,795) |
| 子会社が非支配持分に対して支払った配当金 | (880) | (600) |
| 298,210 | (18,822) | |
| 為替レートの変動が現金に与える影響 | (4,582) | 1,386 |
| 現金の純増加 | 108,012 | 39,354 |
| 現金-期首残高 | 180,722 | 60,072 |
| 現金・預金および現金同等物期末残高 | 288,734 | 99,426 |

ステファン・ジョーンズはNuveiのカスタマーエクスペリエンス担当上級副社長として、全eコマース分野における卓越したサービス提供、戦略的関係管理、シームレスなサポートの実現を主導している。ロンドンを拠点とするステファンは、顧客パートナーシップの深化、リテンションの促進、そしてNuveiのクライアントが確信と明確さをもってビジネス目標を達成できるよう、体験の構築を担っている。
ヌベイにおける約5年間のリーダーシップ経験を持つステファンは、関係性管理、カスタマーサクセス、部門横断的なプログラム提供において確かな実績を有しています。営業、オペレーション、プロダクト、サポートの各チームと緊密に連携し、顧客体験のあらゆる段階において、ヌベイの迅速性、信頼性、卓越性への取り組みが反映されるよう努めています。信頼されるパートナーシップの構築と顧客成果の向上に注力することで、ヌベイのグローバルな事業基盤強化と長期的な顧客ロイヤルティの醸成に貢献しています。
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